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  • 安徽自考網> 試題題庫列表頁> 以下與付款業務相關的內部控制相違背的是()

    第八章 練習題

    卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

    答題卡
    收起答題卡 ^

    試題序號

    以下與付款業務相關的內部控制相違背的是()

    • A、建立退貨管理制度,對退貨條件、退貨手續、貨物出庫、退貨貨款回收等作出明確規定
    • B、定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項
    • C、已到期的應付款項由主管會計辦理結算與支付
    • D、財會部門在辦理付款業務時,對采購發票、結算憑證、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行了嚴格審核
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    對被審計單位的應付賬款,注冊會計師應側重審查其()

    • A、完整性
    • B、存在
    • C、分類
    • D、權利和義務

    注冊會計師審計固定資產減少的主要目的在于()

    • A、查明本期新增固定資產是否真實存在
    • B、查明固定資產賬務處理的完整性
    • C、查明已經減少的固定資產是否已作適當的會計處理
    • D、查明閑置的固定資產是否存在出租的情況

    下列屬于固定資產的內部控制制度的有()

    • A、固定資產的預算制度
    • B、資本性支出和收益性支出的區分制度
    • C、固定資產的定期盤點制度
    • D、固定資產的維護保養制度
    • E、授權批準制度

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